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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5966 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.52 ELETRODO 046=6013 - 3,25 18,04 9,38
1.50 ELETRODO 046=6013 2,5 20,47 30,71
0.22 ELETRODO 048 7018 2,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA USO NAS MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 31,01 6,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 ELETRODO 046=6013 - 3,25 ELETRODO 046=6013 2,5 ELETRODO 048 7018 2,5 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA USO NAS MÁQUINAS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 46,91
23/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE DANFE Nº 000.098.150, SÉRIE 001. 46,90
23/11/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA -0,01
28/12/2017 Pagamento de Empenho 5966/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861889 46,90
TOTAL 46,90 46,90 46,90
SALDO A PAGAR 0,00