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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 5967 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
240.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML 1,88 451,20
500.00 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML 0,11 55,00
500.00 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML 0,15 75,00
500.00 SERINGA 10ML 0,26 130,00
50.00 LUVA ESTERIL N° 7.5 1,23 61,50
12.00 DRENO AUTOMÁTICO 2 C GAZE 2,24 26,88
12.00 ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M 5,97 71,64
204.00 ATADURA ELÁSTICA 12 CM X 2,2 M 0,93 189,72
1000.00 Agulha 13x4,5 0,08 80,00
1000.00 AGULHA 25X7 0,08 80,00
1000.00 AGULHA 25 X 8 0,08 80,00
500.00 AGULHA 40 X 12 0,08 40,00
156.00 ATADURA ELASTICA 5 CM 0,56 87,36
204.00 ATADURA CREPOM 06 CM 0,47 95,88
64.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 240 ML 2,13 136,51
108.00 ATADURA 12 cm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1,28 138,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA 10ML LUVA ESTERIL N° 7.5 DRENO AUTOMÁTICO 2 C GAZE ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ATADURA ELÁSTICA 12 CM X 2,2 M Agulha 13x4,5 AGULHA 25X7 AGULHA 25 X 8 AGULHA 40 X 12 ATADURA ELASTICA 5 CM ATADURA CREPOM 06 CM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 240 ML ATADURA 12 cm Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1.798,93
29/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CAMILA DENDENA, CFE NF Nº 45813. 1.798,93
10/10/2017 Pagamento de Empenho 5967/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.798,93
TOTAL 1.798,93 1.798,93 1.798,93
SALDO A PAGAR 0,00