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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5995 Data de lançamento: 02/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06.10.2017, PARTICIPAR DE OFICINA "PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", DIRIGIDA AOS GESTORES TRABALHADOS E CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 118,50 118,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2017 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06.10.2017, PARTICIPAR DE OFICINA "PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", DIRIGIDA AOS GESTORES TRABALHADOS E CONSELHEIROS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. 118,50
02/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO. 118,50
06/10/2017 Pagamento de Empenho 5995/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118,50
TOTAL 118,50 118,50 118,50
SALDO A PAGAR 0,00