Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, POSTO DE ABASTECIMENTO. |
3.800,00 |
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| 27/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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158,07 |
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| 10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 |
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158,07 |
| 22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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178,72 |
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| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 |
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|
178,72 |
| 30/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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167,65 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 |
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167,65 |
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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181,66 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 |
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181,66 |
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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182,25 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 |
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|
182,25 |
| 28/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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207,04 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 |
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207,04 |
| 27/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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224,97 |
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| 09/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772 |
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|
224,97 |
| 29/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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242,24 |
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| 11/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570 |
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242,24 |
| 28/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449616. |
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309,01 |
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| 10/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 |
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309,01 |
| 31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELETRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/98. |
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277,22 |
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| 13/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861750 |
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277,22 |
| 04/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/98. |
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261,14 |
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| 08/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870 |
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261,14 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-1.410,03 |
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| TOTAL |
2.389,97 |
2.389,97 |
2.389,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |