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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6003 Data de lançamento: 02/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR 10 A (16AM) 8,00 8,00
1.00 CAIXA DJUNTOR PVC 115X115MM 23,00 23,00
1.00 LÂMPADA 15W 28,80 28,80
10.00 CABO PP 2X2,5 MM 3,30 33,00
1.00 ELETRODUTO 3/4 15,40 15,40
1.00 CONECTORES P/ HASTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. 1,00 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2017 DISJUNTOR 10 A (16AM) CAIXA DJUNTOR PVC 115X115MM LÂMPADA 15W CABO PP 2X2,5 MM ELETRODUTO 3/4 CONECTORES P/ HASTES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. 109,20
02/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.690.483. 109,20
16/02/2018 Pagamento de Empenho 6003/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3169 109,20
TOTAL 109,20 109,20 109,20
SALDO A PAGAR 0,00