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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6004 Data de lançamento: 02/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO CABO LAN DE REDE P/ INTERNET 5,50 55,00
1.00 TOMADA ELÉTRICA TOMADA DUPLA PEZZI 40.000 11,50 11,50
4.00 CANALETA CANALETA DE PISO 28,60 114,40
6.00 CANALETA CANALETA TRAMONTINA C/ ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 5,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2017 CABO CABO LAN DE REDE P/ INTERNET TOMADA ELÉTRICA TOMADA DUPLA PEZZI 40.000 CANALETA CANALETA DE PISO CANALETA CANALETA TRAMONTINA C/ ADESIVO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 210,90
11/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 016.690.656 E 016.690.813. 210,90
28/12/2017 Pagamento de Empenho 6004/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861899 210,90
TOTAL 210,90 210,90 210,90
SALDO A PAGAR 0,00