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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6026 Data de lançamento: 03/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO AIR CROSS IXG 3100 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. 153,92 153,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2017 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO AIR CROSS IXG 3100 DE USO DO CONSELHO TUTELAR. 153,92
03/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 30988. 153,92
10/11/2017 Pagamento de Empenho 6026/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837 153,92
TOTAL 153,92 153,92 153,92
SALDO A PAGAR 0,00