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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho
Número do empenho: 6029 Data de lançamento: 04/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAIXA EM LONA 80,00 80,00
25.00 ADESIVO LOGOTIPO Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, E DE ADESIVO PARA PERSONALIZAR LEMBRANÇA DE DIA DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O GRUPO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 3,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2017 FAIXA EM LONA ADESIVO LOGOTIPO Finalidade: REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS, E DE ADESIVO PARA PERSONALIZAR LEMBRANÇA DE DIA DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O GRUPO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 155,00
04/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 016.724.730 SÉRIE 890 155,00
07/11/2017 Pagamento de Empenho 6029/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00