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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6101 Data de lançamento: 10/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 30,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2017 LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 15,00
10/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 31667. 15,00
10/10/2017 Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Nota de Empenho 6101/2017, AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP 0,30
21/11/2017 Pagamento de Empenho 6101/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851693 14,70
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL 10/10/2017 0,30 Lançada
TOTAL   0,30