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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6114 Data de lançamento: 11/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MASSA DE MODELAR 3,50 35,00
18.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES 1,80 32,40
10.00 FOLHA DE OFÍCIO FARDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, MATERIAL PARA DESENVOLVER OFICINA COM O PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA. 23,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2017 MASSA DE MODELAR E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES FOLHA DE OFÍCIO FARDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, MATERIAL PARA DESENVOLVER OFICINA COM O PÚBLICO DO BOLSA FAMÍLIA. 297,40
17/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 016.813.664. 297,40
21/11/2017 Pagamento de Empenho 6114/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 297,40
TOTAL 297,40 297,40 297,40
SALDO A PAGAR 0,00