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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho
Número do empenho: 6131 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PROTEÇÃO DO MOTOR 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO BALANÇA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO PARTE LATERAL 120,00 120,00
1.00 REGULAGEM DE FREIO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402 E NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 SERVIÇO DE PROTEÇÃO DO MOTOR SERVIÇO BALANÇA SERVIÇO PARTE LATERAL REGULAGEM DE FREIO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402 E NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 380,00
16/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 2. 380,00
28/12/2017 Pagamento de Empenho 6131/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 960192 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00