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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063

Dados do Empenho
Número do empenho: 6163 Data de lançamento: 17/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM COMPLETA 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM COMPLETA Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GOL TL BRANCO PLACAS IXP 8908, NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 E NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2017 LAVAGEM COMPLETA LAVAGEM COMPLETA LAVAGEM COMPLETA Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GOL TL BRANCO PLACAS IXP 8908, NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 E NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 135,00
17/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 201700000000011, 13, 14, SÉRIE E. 135,00
28/12/2017 Pagamento de Empenho 6163/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860304 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00