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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6211 Data de lançamento: 19/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 CIMENTO 50G 30,00 270,00
5.00 FERRO 5/16 19,00 95,00
37.00 CANO 100 MM 8,00 296,00
8.00 JOELHO 100 MM 10,00 80,00
22.00 LONA PRETA 3,20 70,40
7.00 TELHA 2,4X6MM 48,00 336,00
30.00 PARAFUSO TELHEIRO 0,60 18,00
1.00 CAIXA DE GORDURA 189,00 189,00
1.00 COLA TIGRE 12,00 12,00
4.00 JOELHO 32 MM 3,50 14,00
1.00 COLA TIGRE 5,50 5,50
2.00 LUVA 25 8,00 16,00
3.00 JOELHO 50MM 3,50 10,50
2.00 LAMPADA LED 18,00 36,00
4.00 PARAFUSO 4,5X16 1,10 4,40
4.00 BUCHA 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 0,25 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2017 CIMENTO 50G FERRO 5/16 CANO 100 MM JOELHO 100 MM LONA PRETA TELHA 2,4X6MM PARAFUSO TELHEIRO CAIXA DE GORDURA COLA TIGRE JOELHO 32 MM COLA TIGRE LUVA 25 JOELHO 50MM LAMPADA LED PARAFUSO 4,5X16 BUCHA 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1.453,80
20/12/2017 CIMENTO 50G FERRO 5/16 CANO 100 MM JOELHO 100 MM LONA PRETA TELHA 2,4X6MM PARAFUSO TELHEIRO CAIXA DE GORDURA COLA TIGRE JOELHO 32 MM COLA TIGRE LUVA 25 JOELHO 50MM LAMPADA LED PARAFUSO 4,5X16 BUCHA 8 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1.453,80
28/12/2017 Pagamento de Empenho 6211/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861893 1.453,80
TOTAL 1.453,80 1.453,80 1.453,80
SALDO A PAGAR 0,00