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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6215 Data de lançamento: 20/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FORD KA 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2017 FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FORD KA 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 18,00
20/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 28123. 18,00
09/11/2017 Pagamento de Empenho 6215/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 722 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00