Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. |
1.692,00 |
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17/11/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NFC-e Nº 29536, SÉRIE 1. |
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213,00 |
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15/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6246/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861874 |
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213,00 |
20/12/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.
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400,26 |
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21/12/2017 |
GASOLINA ADITIVADA, NFC-e 31757
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.
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207,51 |
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21/12/2017 |
GASOLINA ADITIVADA - NFC-e 31621/325
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.
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152,12 |
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28/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6246/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861883 |
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400,26 |
29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-209,85 |
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02/01/2018 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017.
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329,37 |
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19/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6246/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861933 |
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207,51 |
19/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6246/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861933 |
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329,37 |
21/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-152,12 |
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21/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-332,01 |
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TOTAL |
1.150,14 |
1.150,14 |
1.150,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.