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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6254 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 31 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
320.00 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. 4,23 1.353,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. 1.353,60
13/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 28404, SÉRIE 1. 74,79
17/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 29486, 29573, SÉRIE 1. 270,03
21/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6254/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1598 74,79
20/12/2017 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. 284,11
21/12/2017 GASOLINA ADITIVADA, EMPENHO LIQUIDO CFE NFC-e 31773/32313/32411 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONTRATO Nº 145/2017, LICITAÇÃO Nº 067/2017. 239,59
28/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6254/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861883 284,11
28/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6254/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861883 270,03
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -99,14
19/01/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6254/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861933 239,59
13/08/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -385,94
TOTAL 868,52 868,52 868,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.