| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6432 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto ferias mês 11/2017 | 224,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Referente pagto ferias mês 11/2017 | 224,37 | ||
| 24/10/2017 | EMPENHO FÉRIAS | 224,37 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Empenho 6432/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 224,37 | ||
| TOTAL | 224,37 | 224,37 | 224,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||