| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME |
| Número do empenho: | 6478 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 300,00 | ||
| 27/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 201700000000002 | 300,00 | ||
| 16/11/2017 | Pagamento de Empenho 6478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851691 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||