O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6491 Data de lançamento: 30/10/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CERA 4,55 4,55
2.00 DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml 1,95 3,90
3.00 ESPONJA DE LOUÇA 1,99 5,97
1.00 GLADE AEROSOL 13,75 13,75
1.00 LAVA ROUPAS PÓ 1KG 5,69 5,69
1.00 PAPEL HIGIENICO 11,49 11,49
3.00 PEDRA SANITARIA 1,55 4,65
1.00 PINHO SOL 1L 7,99 7,99
1.00 SABÃO YPE 8,85 8,85
1.00 SABONETE LIQUIDO 7,55 7,55
1.00 SABONETE PALMOLIVE SUAVE 1,69 1,69
2.00 SACO COLORIDO PANO SUL 5,99 11,98
1.00 SACO LIXO 50 LITROS 2,99 2,99
1.00 SACO DE LIXO 100 LITROS 2,99 2,99
1.00 TOALHA DE ROSTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 6,99 6,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2017 CERA DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml ESPONJA DE LOUÇA GLADE AEROSOL LAVA ROUPAS PÓ 1KG PAPEL HIGIENICO PEDRA SANITARIA PINHO SOL 1L SABÃO YPE SABONETE LIQUIDO SABONETE PALMOLIVE SUAVE SACO COLORIDO PANO SUL SACO LIXO 50 LITROS SACO DE LIXO 100 LITROS TOALHA DE ROSTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. 101,03
30/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE DANFE Nº 000000159 101,03
28/12/2017 Pagamento de Empenho 6491/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861897 101,03
TOTAL 101,03 101,03 101,03
SALDO A PAGAR 0,00