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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6579 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 OXIGÊNIO MEDICINAL 80,00 1.040,00
2.00 OXIGÊNIO 50,00 100,00
1.00 OXIGÊNIO MEDICINAL 2 M 60,00 60,00
1.00 OXIGÊNIO TG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 13 OXIGÊNIOS MEDICINAIS, 02 OXIGÊNIOS MEDICINAIS 1M, 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 2M E 01 OXIGÊNIO TG PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO OXIGÊNIO MEDICINAL 2 M OXIGÊNIO TG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 13 OXIGÊNIOS MEDICINAIS, 02 OXIGÊNIOS MEDICINAIS 1M, 01 OXIGÊNIO MEDICINAL 2M E 01 OXIGÊNIO TG PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1.250,00
05/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.020,139, SÉRIE 0, 000.020.135, SÉIRE 0. 1.250,00
11/12/2017 Pagamento de Empenho 6579/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00