| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
| Número do empenho: | 6642 | Data de lançamento: | 17/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHAS DE FREIO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MOLA TRASEIRA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 E NO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | PASTILHAS DE FREIO MOLA TRASEIRA SOLDA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 E NO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 360,00 | ||
| 17/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 5 E 6 | 360,00 | ||
| 07/12/2017 | Pagamento de Empenho 6642/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851700 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||