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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6665 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA PRETA HERC 5,00 5,00
5.00 LÁPIS LAPIS CARPINTEIRO WIRVIN 5,00 25,00
2.00 PREGO 17 X 27 10,00 20,00
1.00 JOELHO PVC DN 25 MM 2,00 2,00
0.50 CANO CANO 50MM ESGOTO 3,00
1.00 CAIXA DESCARGA 35,00 35,00
1.00 ENGATE FLEXIVEL 60 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 TORNEIRA PRETA HERC LÁPIS LAPIS CARPINTEIRO WIRVIN PREGO 17 X 27 JOELHO PVC DN 25 MM CANO CANO 50MM ESGOTO CAIXA DESCARGA ENGATE FLEXIVEL 60 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. 102,00
21/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE Nº 017257399, SÉRIE 890. 102,00
28/12/2017 Pagamento de Empenho 6665/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861893 102,00
TOTAL 102,00 102,00 102,00
SALDO A PAGAR 0,00