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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6667 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE ACÉTICO INCOLOR 16,00 16,00
1.00 TORNEIRA DE BÓIA 11,00 11,00
1.00 COLA PARA CANO PVC (TUBO PEQUENO) 10,00 10,00
1.00 FLANGE 50 MM 30,00 30,00
1.00 FLANGE 25MM 12,00 12,00
1.00 JOELHO 50MM 7,50 7,50
1.00 FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) 5,50 5,50
1.00 JOELHO 25MM 2,00 2,00
1.00 Reservatorio de fibra de vidro 360,00 360,00
1.00 PREGO 17 X 27 10,00 10,00
1.00 LIXA PARA CANO PVC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE CAIXA D'ÁGUA DO CRAS. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 SILICONE ACÉTICO INCOLOR TORNEIRA DE BÓIA COLA PARA CANO PVC (TUBO PEQUENO) FLANGE 50 MM FLANGE 25MM JOELHO 50MM FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) JOELHO 25MM Reservatorio de fibra de vidro PREGO 17 X 27 LIXA PARA CANO PVC Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE CAIXA D'ÁGUA DO CRAS. 468,00
21/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017256461. 468,00
26/12/2017 Pagamento de Empenho 6667/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 468,00
TOTAL 468,00 468,00 468,00
SALDO A PAGAR 0,00