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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6670 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VELA 25,00 100,00
1.00 CORREIA ALTERNADOR 30,00 30,00
1.00 MANGUEIRA RESPIRO MOTOR KOMBI 70,00 70,00
1.00 PEÇA (ANTI-CHAMA GOL, KOMBI, FOX) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 VELA CORREIA ALTERNADOR MANGUEIRA RESPIRO MOTOR KOMBI PEÇA (ANTI-CHAMA GOL, KOMBI, FOX) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 245,00
21/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000000005, SÉRIE 1 245,00
07/12/2017 Pagamento de Empenho 6670/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851699 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00