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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6716 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24.11.2017 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24.11.2017 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 32,00
24/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 32,00
26/12/2017 Pagamento de Empenho 6716/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00