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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6742 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LIVROS 15,00 60,00
6.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES 1,80 10,80
2.00 TNT 2,00 4,00
2.00 REFIL COLA QUENTE 48,00 96,00
30.00 REFIL COLA QUENTE FINO 0,50 15,00
2.00 tubo TUBO DE TINTA PVA FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS FILHAS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 6,50 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 LIVROS E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES TNT REFIL COLA QUENTE REFIL COLA QUENTE FINO tubo TUBO DE TINTA PVA FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA TRABALHAR COM AS CRIANÇAS FILHAS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 198,80
28/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 3, SÉRIE 1 198,80
26/12/2017 Pagamento de Empenho 6742/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 198,80
TOTAL 198,80 198,80 198,80
SALDO A PAGAR 0,00