Município de O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 68 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. 0,00 2.442,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF A AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. 2.442,00
16/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE CF 15868, 15843, 267,12
25/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 16587. 190,09
25/01/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.984,79
26/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861387 267,12
06/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 68/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406 190,09
TOTAL 457,21 457,21 457,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.