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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6917 Data de lançamento: 29/11/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente pagto ferias mês 12/2017 1.249,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2017 referente pagto ferias mês 12/2017 1.249,33
29/11/2017 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS COMPETÊNCIA 12/2017. 1.249,33
29/11/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. 137,43
29/11/2017 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. 239,40
30/11/2017 Pagamento de Empenho 6917/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 872,50
TOTAL 1.249,33 1.249,33 1.249,33
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 29/11/2017 137,43 Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE 29/11/2017 239,40 Lançada
TOTAL   376,83