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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6951 Data de lançamento: 01/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO PEL108 32,00 32,00
2.00 ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 3L 46,00 92,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2017 FILTRO OLEO PEL108 ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 3L 124,00
01/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e Nº 31593. 124,00
28/12/2017 Pagamento de Empenho 6951/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860195 124,00
TOTAL 124,00 124,00 124,00
SALDO A PAGAR 0,00