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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6973 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
41.00 TNT 2,00 82,00
2.00 REFIL COLA QUENTE 48,00 96,00
10.00 tubo DE TINTA PVA 6,50 65,00
20.00 PINCEL ATOMICO PARA PINTURA COM TINTA 4,00 80,00
100.00 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES 1,90 190,00
10.00 COLA GLITER FRASCOS COM 23 GRAMAS - VARIAS CORES 4,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 TNT REFIL COLA QUENTE tubo DE TINTA PVA PINCEL ATOMICO PARA PINTURA COM TINTA E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES COLA GLITER FRASCOS COM 23 GRAMAS - VARIAS CORES 553,00
04/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 000.000.005, SÉRIE 1. 553,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 6973/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 553,00
TOTAL 553,00 553,00 553,00
SALDO A PAGAR 0,00