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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7174 Data de lançamento: 12/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMP. REF. DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONES NºS: 54 3326 1110; 54 3326 1134; 54 3326 1252; 54 3326 1206; 54 3326 1122. 895,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2017 EMP. REF. DESPESA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONES NºS: 54 3326 1110; 54 3326 1134; 54 3326 1252; 54 3326 1206; 54 3326 1122. 895,46
12/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 895,46
15/12/2017 Pagamento de Empenho 7174/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 895,46
TOTAL 895,46 895,46 895,46
SALDO A PAGAR 0,00