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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049

Dados do Empenho
Número do empenho: 7229 Data de lançamento: 19/12/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2130/2017, REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, CONTRATO Nº 36/2017. 39,72 39,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2017 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2130/2017, REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017, CONTRATO Nº 36/2017. 39,72
19/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017.623.723, SÉRIE 890. 39,72
16/02/2018 Pagamento de Empenho 7229/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 39,72
TOTAL 39,72 39,72 39,72
SALDO A PAGAR 0,00