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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 764 Data de lançamento: 14/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017, DISPENSA Nº 04/2017, CONTRATO 014/2017. 0,00 25.002,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2017 REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017, DISPENSA Nº 04/2017, CONTRATO 014/2017. 25.002,40
01/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 131959 23.622,71
23/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 764/2017 - REF. LICITACAO 014/17, DISPENSA 04/2017 CONTRATO 014/2017. DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA - 1864 23.622,71
29/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 137719. 700,00
22/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 764/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859971 700,00
16/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 135506. 119,00
22/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 764/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 119,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA -560,69
TOTAL 24.441,71 24.441,71 24.441,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.