Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017, DISPENSA Nº 04/2017, CONTRATO 014/2017. |
25.002,40 |
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| 01/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 131959 |
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23.622,71 |
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| 23/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 764/2017 - REF. LICITACAO 014/17, DISPENSA 04/2017 CONTRATO 014/2017.
DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA - 1864 |
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23.622,71 |
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 137719. |
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700,00 |
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| 22/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 764/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859971 |
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700,00 |
| 16/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 135506. |
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119,00 |
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| 22/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 764/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,00 |
| 29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-560,69 |
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| TOTAL |
24.441,71 |
24.441,71 |
24.441,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |