REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 025/2017
0,00
179,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 025/2017
179,30
09/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 014.346.987
179,30
15/03/2017
Pagamento de Empenho 916/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861536
179,30
TOTAL
179,30
179,30
179,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.