Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
REFERENTE pagto férias mês 03/2018 |
2.069,23 |
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22/02/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2018 |
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2.069,23 |
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22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
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2,00 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
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189,22 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
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252,30 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
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484,72 |
01/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1078/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.140,99 |
TOTAL |
2.069,23 |
2.069,23 |
2.069,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.