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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PGTO FÉRIAS MÊS 12/2017. 249,83 249,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PGTO FÉRIAS MÊS 12/2017. 249,83
02/01/2018 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PGTO FÉRIAS MÊS 12/2017. 249,83
19/01/2018 Pagamento de Empenho 111/2018 249,83
TOTAL 249,83 249,83 249,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.