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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1154 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 SACOS DE LIXO REFORÇADO 30 L - PCT COM 10 UN 2,75 82,50
15.00 SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM PARA LIMPAR CHÃO 3,45 51,75
4.00 PANO REMOVER PÓ MEDIDA MÍNIMA 40 X 62 COM 100% ALGODÃO 2,27 9,08
15.00 ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE PCT COM 3 UNIDADES 1,95 29,25
1.00 SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO - REFIL FRAGRANCIAS DIVERSAS 7,95 7,95
10.00 ESFREGÃO DE AÇO 0,90 9,00
40.00 LUVA LATEX M (110 PARES); P (05 PARES) 3,80 152,00
1.00 TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE 100 16,50 16,50
40.00 COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN 5,18 207,20
5.00 PILHA PEQUENA AAA PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO PACOTE COM 04 UNIDADE 3,10 15,50
5.00 RODO 62 CM - REFORÇADO COM CABO, BASE DE PLASTICO, PERFIL DE BORRACHA 17,00 85,00
5.00 ESCOVA MÉDIA DE LAVAR ROUPAS, PLASTICA, CERDAS MACIAS 2,30 11,50
20.00 PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER INTERFOLHAS, BRANCO, FARDO COM NO MÍNIMO 04 PACOTES, PACOTES COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS. 14,00 280,00
1.00 DESENGORDURANTE PARA COZINHA, FRC 500 ML 4,90 4,90
2.00 SACOS PLÁSTICO P/ FREEZER 2 L C/ 100 OU 03 LLITROS 3,00 6,00
5.00 PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2 3,70 18,50
2.00 PILHA RECARREGAVEL MEDIA AA EMBALAGEM COM 02 UN REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO SEC. MUNC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL. CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 028/2018 43,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 SACOS DE LIXO REFORÇADO 30 L - PCT COM 10 UN SACO DE PANO PARA LIMPEZA 60 X 80 CM PARA LIMPAR CHÃO PANO REMOVER PÓ MEDIDA MÍNIMA 40 X 62 COM 100% ALGODÃO ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE PCT COM 3 UNIDADES SABONETE LÍQUIDO 1 LITRO - REFIL FRAGRANCIAS DIVERSAS ESFREGÃO DE AÇO LUVA LATEX M (110 PARES); P (05 PARES) TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE 100 COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN PILHA PEQUENA AAA PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO PACOTE COM 04 UNIDADE RODO 62 CM - REFORÇADO COM CABO, BASE DE PLASTICO, PERFIL DE BORRACHA ESCOVA MÉDIA DE LAVAR ROUPAS, PLASTICA, CERDAS MACIAS PAPEL TOALHA DOBRAVEL PARA DISPENSER INTERFOLHAS, BRANCO, FARDO COM NO MÍNIMO 04 PACOTES, PACOTES COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS. DESENGORDURANTE PARA COZINHA, FRC 500 ML SACOS PLÁSTICO P/ FREEZER 2 L C/ 100 OU 03 LLITROS PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2 PILHA RECARREGAVEL MEDIA AA EMBALAGEM COM 02 UN REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO SEC. MUNC. SAUDE E ASSIST. SOCIAL. CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 028/2018 1.072,63
19/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JHONATHAN NUNES, CFE DANFE Nº 000.000.690 SÉRIE 000 1.071,84
19/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELLI SOARES DE BRITO CFE DANFE Nº 000.000.689 SÉREI 000 0,79
18/04/2018 Pagamento de Empenho 1154/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.072,63
TOTAL 1.072,63 1.072,63 1.072,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.