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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1162 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG 8,40 58,80
1.00 PÁ PLÁSTICA P/LIXO 2,77 2,77
3.00 PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES 1,50 4,50
3.00 RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm 9,90 29,70
3.00 PALHA DE AÇO 3,50 10,50
5.00 FILME PVC 28 CM X 30 CM 3,00 15,00
2.00 VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO 10,70 21,40
3.00 ISQUEIRO GRANDE 4,30 12,90
15.00 PRATO DESCARTÁVEL PCT COM 10 UN 15 CENTIMETROS 1,40 21,00
1.00 SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG (REFORÇADA) 80,00 80,00
1.00 SODA CAUSTICA 99, POTE 01 KG 17,90 17,90
2.00 RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO COM CABO MEDIDA 30 CM, BASE PLASTICO PERFIL BORRACHA 9,00 18,00
15.00 COLHER DE PLASTICO PCT COM 50 UN 3,90 58,50
12.00 SABONETE 90 G, (CAIXINHA) 1,80 21,60
7.00 CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR 2,30 16,10
6.00 AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO 4,99 29,94
2.00 SHAMPOO PARA CABELO, FRC 300 ML 6,20 12,40
3.00 PAPEL ALUMINEO 7,5 M 3,40 10,20
2.00 NAFTALINA (BOLA CANFORA BRANCA), PCT 0,1 KG 1,49 2,98
2.00 PALITO DENTAL CX COM 100 UN 1,20 2,40
5.00 REMOVEDOR DE CERA FRC 01 LITRO 6,60 33,00
10.00 LIXA PARA FOGÃO A LENHA Nº 100 MEDIDA APROXIMADAA DA FOLHA 225 X 275 MM REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CRAS CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 1,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO COM PARTÍCULAS, EMBALAGEM DE 1 KG PÁ PLÁSTICA P/LIXO PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES RODO GRANDE COM ESPUMA PARA PASSAR CERA BOA QUALIDADE, BASE PLASTICA, COM CABO, MEDIDAS APROXIMADAS: 260x75mm c/ Altura da Espuma = 22mm PALHA DE AÇO FILME PVC 28 CM X 30 CM VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE, COM CABO ISQUEIRO GRANDE PRATO DESCARTÁVEL PCT COM 10 UN 15 CENTIMETROS SACOLAS PLÁSTICAS 10 KG (REFORÇADA) SODA CAUSTICA 99, POTE 01 KG RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO COM CABO MEDIDA 30 CM, BASE PLASTICO PERFIL BORRACHA COLHER DE PLASTICO PCT COM 50 UN SABONETE 90 G, (CAIXINHA) CREME DENTAL COM FLUOR 90 GR AGUA SANITARIA SEM CLORO FRC 1 LITRO SHAMPOO PARA CABELO, FRC 300 ML PAPEL ALUMINEO 7,5 M NAFTALINA (BOLA CANFORA BRANCA), PCT 0,1 KG PALITO DENTAL CX COM 100 UN REMOVEDOR DE CERA FRC 01 LITRO LIXA PARA FOGÃO A LENHA Nº 100 MEDIDA APROXIMADAA DA FOLHA 225 X 275 MM REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA/COZINHA PARA USO NO CRAS CFE LICITAÇÃO Nº 08/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018 - CONTRATO Nº 027/2018 494,59
08/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 18564445 E 18565138. 494,59
13/06/2018 Pagamento de Empenho 1162/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 494,59
TOTAL 494,59 494,59 494,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.