Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS HOSPITALARES
Finalidade: REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES EM CIRURGIA REALIZADA PARA O PACIENTE JO MACIEL PINTO. |
570,45 |
570,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2018 |
DESPESAS HOSPITALARES
Finalidade: REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES EM CIRURGIA REALIZADA PARA O PACIENTE JO MACIEL PINTO. |
570,45 |
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01/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF 107294 |
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570,45 |
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12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1210/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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570,45 |
TOTAL |
570,45 |
570,45 |
570,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.