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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1237 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MONTAGEM DE PNEU 15,00 30,00
4.00 MONTAGEM DE PNEU 15,00 60,00
2.00 BALANCEAMENTO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS FORD KA SE 1.0 PLACAS IXW 0864 E NO GOL TC VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL. 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS FORD KA SE 1.0 PLACAS IXW 0864 E NO GOL TC VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL. 110,00
05/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFS-e 201800117/118 110,00
05/03/2018 Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 1237/2018, SIDINEI RICARDO ENDRES - ME 2,20
11/04/2018 Pagamento de Empenho 1237/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860357 107,80
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 05/03/2018 2,20 Lançada
TOTAL   2,20