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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ÓLEO SINTETICO 5W30 1L 32,00 128,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 18,00 18,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA 1.0 PLACAS IWE 6796 E AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 78,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 ÓLEO SINTETICO 5W30 1L FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA 1.0 PLACAS IWE 6796 E AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. 224,00
09/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 38920 SÉRIE 1 / 38914 SÉRIE 1 224,00
11/04/2018 Pagamento de Empenho 1305/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860393 224,00
TOTAL 224,00 224,00 224,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.