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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1391 Data de lançamento: 16/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO SEXT 5/8X2 1.2 1,84 11,04
12.00 PORCA SEXTAVADA 5/8 0,61 7,32
12.00 ARRUELA LISA 5/8 0,35 4,20
6.00 GUIA MOLA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SECRET. MUNIC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE 18,72 112,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2018 PARAFUSO SEXT 5/8X2 1.2 PORCA SEXTAVADA 5/8 ARRUELA LISA 5/8 GUIA MOLA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SECRET. MUNIC. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE 134,88
09/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE DENFE Nº 000.111.479 SÉRIE 001 134,88
15/05/2018 Pagamento de Empenho 1391/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,88
TOTAL 134,88 134,88 134,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.