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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 1444 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 SORO FISIOLÓGICO 250ml 2,40 288,00
210.00 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML 1,81 380,10
50.00 DIAZEPAM AMPOLA 0,72 36,00
50.00 MORFINA AMPOLA 3,11 155,50
25.00 AMINOFILINA AMP 0,97 24,25
200.00 ÁGUA DESTILADA 10 ML 0,17 34,00
100.00 DEXAMETASONA 10MG AMPOLA 0,65 65,00
50.00 TENOXICAN 20 MG AMP 4,36 218,00
10.00 Amiodarona ampola 2,10 21,00
100.00 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. 1,28 128,00
100.00 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA 1,56 156,00
100.00 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML 0,29 29,00
10.00 Dopamina Ampola 1,10 11,00
10.00 CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) 1,31 13,10
20.00 XILOCAINA SEM VASO AMP 2,64 52,80
1.00 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 3,98 3,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 SORO FISIOLÓGICO 250ml SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML DIAZEPAM AMPOLA MORFINA AMPOLA AMINOFILINA AMP ÁGUA DESTILADA 10 ML DEXAMETASONA 10MG AMPOLA TENOXICAN 20 MG AMP Amiodarona ampola BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML Dopamina Ampola CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) XILOCAINA SEM VASO AMP CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1.615,73
20/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 49456 SÉRIE 001 1.615,73
03/04/2018 Pagamento de Empenho 1444/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.615,73
TOTAL 1.615,73 1.615,73 1.615,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.