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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1451 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 THINNER 16,00 16,00
1.00 PREGO 16 X 24 12,00 12,00
1.50 LIXA PARA CANO PVC 4,00 6,00
2.00 PINCEL ROMA 4POLEGADAS 6,50 13,00
1.00 FECHADURA 65,00 65,00
1.00 SIFÃO BLUKIT 8,00 8,00
1.00 TRENA 5M 18,00 18,00
3.00 CURVA 25 2,00 6,00
1.00 Adesivo plastico 75mg REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 THINNER PREGO 16 X 24 LIXA PARA CANO PVC PINCEL ROMA 4POLEGADAS FECHADURA SIFÃO BLUKIT TRENA 5M CURVA 25 Adesivo plastico 75mg REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 154,00
20/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 000.000.009 SÉRIE 001 154,00
12/04/2018 Pagamento de Empenho 1451/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.