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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DOCE SORTIDOS MINI PASTILHAS 3,35 10,05
3.00 CHOCOLATE EM BARRA BATON 25,50 76,50
1.00 CHOCOLATE BIS BRANCO 4,55 4,55
1.00 CHOCOLATE BIS OREO 4,55 4,55
3.00 CHOCOLATE BIS PRETO 4,55 13,65
3.00 CHOCOLATE EM BARRA MORANGO 21,90 65,70
1.00 AMENDOIM DESCASCADO COM CHOCOLATE 2,99 2,99
4.00 CONFEITOS MISSANGA COLORIDO 3,79 15,16
1.00 CONFEITOS ALUMINIZADOS 2,99 2,99
4.00 GOMA DE MASCAR 3,79 15,16
2.00 MANDOLATE 4,99 9,98
1.00 PIRULITO PCT. C/ 50 UN 2,99 2,99
1.00 PIRULITO PCT. C/ 50 UN 2,55 2,55
2.00 PIRULITO PCT. C/ 50 UN 2,99 5,98
1.00 SACOS DE SACOLÉ REF. AQUISIÇÃO DE DOCES E ACESSÓRIOS PARA COMPOR AS CESTAS DE PASCOA DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV. 2,75 2,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 DOCE SORTIDOS MINI PASTILHAS CHOCOLATE EM BARRA BATON CHOCOLATE BIS BRANCO CHOCOLATE BIS OREO CHOCOLATE BIS PRETO CHOCOLATE EM BARRA MORANGO AMENDOIM DESCASCADO COM CHOCOLATE CONFEITOS MISSANGA COLORIDO CONFEITOS ALUMINIZADOS GOMA DE MASCAR MANDOLATE PIRULITO PCT. C/ 50 UN PIRULITO PCT. C/ 50 UN PIRULITO PCT. C/ 50 UN SACOS DE SACOLÉ REF. AQUISIÇÃO DE DOCES E ACESSÓRIOS PARA COMPOR AS CESTAS DE PASCOA DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO PAIF E SCFV. 235,55
20/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELLI SOARES DE BRITO, CFE DANFE Nº 000249 SÉRIE 001 235,55
11/04/2018 Pagamento de Empenho 1453/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 235,55
TOTAL 235,55 235,55 235,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.