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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Data de lançamento: 26/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENÁVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA PACIENTE MARIA FRAUZINA DO AMARAL. 10,95 109,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2018 BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENÁVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA PACIENTE MARIA FRAUZINA DO AMARAL. 109,50
26/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 49611 SÉRIE 1 109,50
03/04/2018 Pagamento de Empenho 1519/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 109,50
TOTAL 109,50 109,50 109,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.