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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 181 Data de lançamento: 05/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BROCA 1016 10,30 41,20
4.00 BROCA 2200 10,30 41,20
3.00 BROCA N° 3118 10,30 30,90
2.00 ANESTESICO TOPICO 9,90 19,80
3.00 ANESTÉSICO NOVOCOL CART. C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML 55,00 165,00
1.00 FLUOR DE SÓDIO GEL 208G 7,90 7,90
1.00 IONOMERO 55,00 55,00
1.00 SPRAY lubrificante alta e baixo 200 ml 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2018 BROCA 1016 BROCA 2200 BROCA N° 3118 ANESTESICO TOPICO ANESTÉSICO NOVOCOL CART. C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML FLUOR DE SÓDIO GEL 208G IONOMERO SPRAY lubrificante alta e baixo 200 ml 400,00
05/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.024.873 SÉRIE 001. 400,00
16/02/2018 Pagamento de Empenho 181/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860216 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.