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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1843 Data de lançamento: 04/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA SELADA 12V 7AH 120,00 120,00
2.00 TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 119,00 238,00
1.00 TONNER SHARP 2040 CS 255X REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO 132,00 132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2018 BATERIA SELADA 12V 7AH TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG TONNER SHARP 2040 CS 255X REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO 490,00
04/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE 018.856.784/018.852.795 SÉRIE 890 490,00
23/05/2018 Pagamento de Empenho 1843/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.