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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAMP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1961 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 84/2018 - LICITAÇÃO Nº 068/2017 - DISPENSA Nº 016/2017 221,35 221,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 84/2018 - LICITAÇÃO Nº 068/2017 - DISPENSA Nº 016/2017 221,35
10/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO CFE FETIVAÇÃO DE DESPESA, FATURA Nº 617082 221,35
19/04/2018 Pagamento de Empenho 1961/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 221,35
TOTAL 221,35 221,35 221,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.