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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 09/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR 85,00 85,00
1.00 ÓLEO EXTRA TURBO 16W40 - BALDE 20 LITROS 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2018 FILTRO DE AR ÓLEO EXTRA TURBO 16W40 - BALDE 20 LITROS 305,00
09/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NFC-e Nº 34367 SÉRIE 1 305,00
16/02/2018 Pagamento de Empenho 199/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851758 305,00
TOTAL 305,00 305,00 305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.